习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力,为加强内部审计工作提供了根本遵循。
一、内审系统背景
内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,既是各部门各单位强化内部控制和风险管理不可或缺的重要手段,又是国家治理体系的基础环节和重要组成部分。党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力,为加强内部审计工作提供了根本遵循。
二、内审平台重要性
随着企业的规模和业务范围的不断扩大,风险管理和内部控制变得更加复杂。内审部门需要有效地监督和评估企业的风险管理、内部控制和合规性情况,以提供独立、客观的意见和建议。同时通过建设内部审计协会日常管理,为会员单位和会员提供优质服务,努力把协会打造成为会员之家、交流平台、培训基地,共同推动内部审计工作高质量发展。
面对内审工作发展的新形势、新任务、新要求,审计机关需要进一步强化审计监督职责,建立健全内部审计指导监督工作机制,着力形成监督合力。党中央、国务院关于内部审计工作的决策部署中要求各单位要立足工作实际,科学谋划审计项目,聚焦重大政策措施落实、重大事项科学决策、风险管理与控制、权力运行与制约,更好地将内部审计工作的决策部署和要求落到实处。
三、内审平台主要功能
(一)综合门户子系统
综合门户子系统可以将平台应用集中体现。如将决策支持大屏、内部审计统计调查系统、内部审计协会日常管理系统、审计知识库、基础支撑平台、数据管理中心、审计整改系统等子系统整合,以卡片式面向用户做集中管理。系统设计统一登录入口,在目录索引页面,进行各子系统跳转。
(二)决策支持大屏
决策支持大屏系统内置了门户首页、消息中心、内审调查统计、内审审计情况总览、内审协会管理、整改跟踪情况分析六大板块。决策支持大屏通过智慧洞察、数据驱动、全面协同,助力领导全面掌握全市审计协会管理的总体情况,实现全过程实时监督。管理平台可从不同纬度可视化展示内审调查情况、审计知识库资产情况、内审项目计划及执行情况、内审项目整改情况等内容,实现内审工作管理的精细化和规范化。审计管理者通过这一数字化平台,细化内审任务、明确内容重点,实现目标和任务的动态管理。
(三)内部审计统计调查
内部审计统计调查系统旨在满足全市相关单位的内审指导和监督需求。该系统支持企业信息维护及登录,相关单位可以通过账户、密码登录系统,并根据需求填报内部审计相关信息。信息包括企业基本情况、审计组织情况、人员情况、实现数据上报系统、内审单位管理、审计计划管理、审计项目管理、问题整改及跟踪管理等。通过聚合内审信息,进行统计和分析,提高内审工作的效率和监督能力。通过内部审计统计调查系统,可以全面掌握全市相关单位内审工作的质量和效果。
系统实现全市所有企事业单位填报和维护的内审相关数据信息的自动汇集至市局,并对全市企业的内审数据进行统计和分析,帮助审计局更加有效地了解全市企业的内审情况,及时发现问题并采取相应的措施。通过对内审数据的统计分析,审计局可以获取全局的内审概况、风险点和趋势,为制定相应的政策和指导意见提供依据。
(四)内部审计协会日常管理
为了完成对内审协会的日常管理,平台可以实现协会会员信息、内审人才电子档案和内审工作考核等日常工作的管理需求,以及评估内审人员的绩效,以便保证协会的日常工作顺利进行。
(五)审计知识库
通过对审计知识库的内容维护和管理,以及对审计数据资源、审计对象和审计项目的分析,实现常态化监测预警和数据统计分析结果的展示。通过一张图展示和统计分析结果,将内审工作的关键信息和分析结果直观地展示出来,使内审人员和管理决策者更好地理解内审工作进展和成果,为决策和改进提供参考依据。
(六)数据管理中心
智慧内审平台数据管理中心是集中管理、维护和存储内审企业相关的数据平台。智慧内审平台数据管理中心是内审数据运营的核心部分,可以帮助内审部门实现内部数据共享、协作、分析和挖掘的目的。建设数据管理中心需要从多个方面考虑,明确各库的功能、目的、数据流向,确保数据的完整、安全和准确性。通过建设内审数据中心,可以实现内审数据的管理、分析、共享和利用,推动内审部门的持续改进和提高。
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